2016年财政预算经管委研究同意,内容如下:
一、部门预算及控制目标
1、支出预算总额607.9万元,其中:基本支出7.9万元,项目支出600万元。
2、三公经费控制数:业务招待费支出不得高于1万元,车辆运行费支出不得高于0万元,出国费不得高于0万元。
二、工作安排
1、基本支出应遵守各类公务费用开支管理办法,从严控制。
2、项目支出执行过程中,根据协管员、协检员人员数量变化按月据实列支。