一、部门预算及控制目标
1、基本支出共计58.5万元;
2、项目支出共计640万元;
3、三公控制数,招待费支出不得高于8万元。
二、工作安排
1、基本支出应严格遵守各类公务费用开支管理办法,从严控制一般性支出,切实发挥财政资金使用效益,认真完成管委会下达的目标任务;
2、项目支出过程中,各部门应根据项目工作进度据实列支,不得虚报瞒报。