2016年财政预算已经管委研究同意,现就你单位预算内容批复如下:
一、部门预算及控制目标
1、基本支出共计50.7万元。其中:定额公用支出46,。8万元,福利费3.9万元。
2、项目支出共计17.6万元。(详见附表)
3、三公经费控制数:招待费支出不得高于10万元,车辆运行费支出不得高于 万元,出国费不得高于 万元。
二、工作安排
1、基本支出应该严格遵守各类公务费用开支管理办法,从严控制一般性支出:切实发挥财政资金使用效益,认真完成管委制定的目标任务。
2、项目支出执行过程中,各单位应根据项目工作进度据实列支,不得虚报瞒报。
3、各部门应该主动公开部门年度预算和决算:做好预算公开工作。