一、部门预算及控制目标
1、基本支出共计15.6万元。其中:定额公用支出14.4万元,福利费1.2万元。
2、项目支出共计117万元。
3、三公经费控制数:招待费支出不得高于2万元。
二、工作安排
1、基本支出应严格遵守各类公务费用开支管理办法,从严控制一般性支出;切实发挥财政资金使用效益,认真完成管委制订的目标任务。
2、项目支出执行过程中,各单位应根据项目工作进度据实列支,不得虚报瞒报。